来源:本站时间:2020-09-30浏览量:
为进一步规范决策行为,监督权力运行,护航企业健康发展,南宁金融集团近期对各子公司“三重一大”决策制度执行情况开展专项监督检查。
坚持问题导向,开展集中检查。此次检查由集团审计稽核部(监事会工作部)牵头,联合集团纪检监察室、人力资源部、财务部等相关职能部门及子公司监事会组成监督检查小组,对各子公司“三重一大”决策制度执行情况进行专项检查。检查小组通过查阅会议记录、会议纪要等相关材料及开展人员访谈等形式,查找企业在“三重一大”执行情况存在的问题。
坚持实事求是,推动问题解决。监督检查小组以监督检查为手段,解决问题才是目的的理念对在检查过程中发现的问题认真分析、总结归纳,制发问题清单、通报检查结果;及时与被检查单位沟通交流,提供解决路径,有效推动各子公司科学规范决策,提升决策质量效果。
坚持查漏补缺,巩固整改成效。在本次检查过程中,监督检查小组也对历次检查发现问题的整改情况进行“回头看”,督促整改落实落地,形成监督闭环。下一步,监督检查小组将对各子公司“三重一大”决策事项开展不定期抽查,构筑高压监管态势,扎牢权力牢笼,规范企业决策。(文:审计稽核部(监事会工作部) 谭婉莲)
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